Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2254 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
104 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
7.500,00 |
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18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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7.500,00 |
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20/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007895
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2024
JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 |
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7.500,00 |
TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.