Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAICON COSTA PIMENTEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/03/24 TRANSPORTE DE ATLETA PARA PARTICIPAR DE MARATONA STONE RUN. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 17/03/24 TRANSPORTE DE ATLETA PARA PARTICIPAR DE MARATONA STONE RUN. |
60,00 |
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15/03/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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60,00 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2024
MAICON COSTA PIMENTEL - 92318 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.