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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2420 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/24 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO PARA CURSO. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/24 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO PARA CURSO. 150,00
18/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 150,00
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2024 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.