Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
129 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE CARDENOS DE CHAMADA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
2.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
CONFECÇÃO DE CARDENOS DE CHAMADA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
2.470,00 |
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08/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/17579; |
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2.470,00 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.470,00 |
TOTAL |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.