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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2459 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 19/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DA CIDADE E NA 6ªCRS. 0,00 171,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 19/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DA CIDADE E NA 6ªCRS. 171,61
20/03/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 171,61
01/04/2024 Pagamento de Empenho 2459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 171,61
TOTAL 171,61 171,61 171,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.