Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IONARA PRATES DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 10,11/04/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SERMIL - SERVIÇO MILITAR. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 10,11/04/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SERMIL - SERVIÇO MILITAR. |
450,00 |
|
|
20/03/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
|
450,00 |
|
28/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2024
IONARA PRATES DE OLIVEIRA - 80887 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.