Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2482 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
141 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPAS DE CHUVA PARA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
322,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
CAPAS DE CHUVA PARA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. |
322,00 |
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21/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 003/399873; |
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322,00 |
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22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2024
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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322,00 |
TOTAL |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.