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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISIANE DA SILVA FRITSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/03/2024 PARA PARTIICPAR DE SEMINÁRIO SOBRE BULLYING E VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. 0,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/03/2024 PARA PARTIICPAR DE SEMINÁRIO SOBRE BULLYING E VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. 17,00
22/03/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 001/112621; 17,00
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2024 ELISIANE DA SILVA FRITSCH - 88054 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.