Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2527 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
5.250,00 |
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27/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; |
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5.250,00 |
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10/04/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007898
PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2024
FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 |
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5.250,00 |
TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.