Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO AUTÓDROMO RACE PARK DE ESPUMOSO. |
0,00 |
59.383,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO AUTÓDROMO RACE PARK DE ESPUMOSO. |
59.383,82 |
|
|
01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/161; E/162; E/163; E/164; |
|
59.383,82 |
|
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2024
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
|
|
59.383,82 |
TOTAL |
59.383,82 |
59.383,82 |
59.383,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.