Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
291 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
0,00 |
1.977,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
1.977,23 |
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16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.977,23 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.977,23 |
TOTAL |
1.977,23 |
1.977,23 |
1.977,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.