Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2928 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
12.613.213/0001-78 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2908 |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2908 |
90,00 |
|
|
01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/197; |
|
90,00 |
|
18/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2024
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
|
|
90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.