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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RESENDE & HERMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2935 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 123 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE SOFTWARE DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2024. 0,00 10.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 SERVIÇO DE SOFTWARE DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2024. 10.080,00
24/04/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1929; 840,00
07/05/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2428; 840,00
20/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1929; 840,00
05/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2428; 840,00
05/08/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2948; 0/3510; 1.680,00
21/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 0/2948; 0/3510; RESENDE & HERMES LTDA - 65875 1.680,00
18/09/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Diárias Nº 4078; 840,00
07/10/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4650; 840,00
15/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,00
15/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,00
TOTAL 10.080,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 5.040,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.