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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TURNO INVERSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 0,00 2.535,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 2.535,75
13/05/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/125; 2.535,75
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2024 GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - 62018 2.535,75
TOTAL 2.535,75 2.535,75 2.535,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.