Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2984 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LAR ACONCHEGO NO DIA 02/04/2024 EM IBIRUBÁ. |
0,00 |
40,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LAR ACONCHEGO NO DIA 02/04/2024 EM IBIRUBÁ. |
40,09 |
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02/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 549157 |
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40,09 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,09 |
TOTAL |
40,09 |
40,09 |
40,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.