Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
FRALDAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.
FRALDA G |
1,10 |
3.297,00 |
6000.00 |
FRALDA XG |
1,15 |
6.899,40 |
1500.00 |
FRALDA M |
1,08 |
1.618,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
FRALDAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.
FRALDA G FRALDA XG FRALDA M |
11.814,90 |
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16/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/3022; |
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11.814,90 |
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29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2024
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 91900 |
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11.814,90 |
TOTAL |
11.814,90 |
11.814,90 |
11.814,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.