Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONAN DE SOUZA FRANCIOSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3024 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
60 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O 51º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O 51º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
2.600,00 |
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09/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/13337; |
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2.600,00 |
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17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2024
RONAN DE SOUZA FRANCIOSI LTDA - 79691 |
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2.600,00 |
TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.