AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 145,66,105,110.
0,00
11.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 145,66,105,110.
11.530,00
08/04/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/52462475; 890/52462011; 890/52470065; 890/52471663;
11.530,00
17/04/2024
Pagamento de Empenho 3037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.530,00
TOTAL
11.530,00
11.530,00
11.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.