Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TERRAPLANAGEM BOTEGA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3038 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 117/2023
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ETRADAS. |
0,00 |
26.139,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 117/2023
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ETRADAS. |
26.139,84 |
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08/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
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26.139,54 |
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18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/09; |
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0,30 |
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22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2024
TERRAPLANAGEM BOTEGA LTDA - 92326 |
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26.139,84 |
TOTAL |
26.139,84 |
26.139,84 |
26.139,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.