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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DALL AGO E CANCIAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3081 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 123/2023 LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO PRANCHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. 0,00 20.871,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 123/2023 LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA E CAMINHÃO PRANCHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. 20.871,86
09/04/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/99; 12.294,43
09/04/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/99; E/98; 20.871,86
09/04/2024 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -12.294,43
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2024 DALL AGO E CANCIAN LTDA - 79791 20.871,86
TOTAL 20.871,86 20.871,86 20.871,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.