Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS |
0,00 |
20,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS |
20,40 |
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09/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 263028450324; 259496400324; 159275550424; 159275200424; 274354660424; |
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1,23 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3151/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902697 |
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1,23 |
TOTAL |
20,40 |
1,23 |
1,23 |
SALDO A PAGAR |
19,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.