Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3164 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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04 MICRO-MOTORES ODONTOLÓGICOS COM SPRAY INTERNO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.832,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
04 MICRO-MOTORES ODONTOLÓGICOS COM SPRAY INTERNO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.832,00 |
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26/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/1266; |
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1.832,00 |
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01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2024
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME - 91467 |
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1.832,00 |
TOTAL |
1.832,00 |
1.832,00 |
1.832,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.