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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.518,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.518,26
26/06/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/5422; 1.518,26
01/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2024 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 92797 1.518,26
TOTAL 1.518,26 1.518,26 1.518,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.