Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3308 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº132,33,163. |
0,00 |
45.448,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº132,33,163. |
45.448,70 |
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12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52615118; 890/52614794; 890/52613940; 890/52612237; 890/52622072; 890/52621805; 890/52618185; 890/52617350; 890/52616260; 890/52625775; 890/52625385; 890/52624166; 890/52623418; |
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45.448,70 |
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24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.448,70 |
TOTAL |
45.448,70 |
45.448,70 |
45.448,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.