Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 RECARGAS DE GÁS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
235,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
02 RECARGAS DE GÁS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
235,12 |
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18/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 890/52704157; |
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235,12 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2024
LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 |
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235,12 |
TOTAL |
235,12 |
235,12 |
235,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.