AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº176,67,95,34,15,35.
0,00
1.366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº176,67,95,34,15,35.
1.366,00
22/04/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/52717003; 890/52719020; 890/52717886; 890/52724135; 890/52726291; 890/52724795;
1.366,00
24/05/2024
Pagamento de Empenho 3341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.366,00
TOTAL
1.366,00
1.366,00
1.366,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.