AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,67,33,118
0,00
10.314,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,67,33,118
10.314,00
22/04/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/52714741; 890/52714783; 890/52716552; 890/52716480;
10.314,00
09/05/2024
Pagamento de Empenho 3344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.314,00
TOTAL
10.314,00
10.314,00
10.314,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.