Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
1.613,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
1.613,40 |
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05/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/64341; 1/64345; |
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1.613,40 |
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23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 35/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211078 |
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1.613,40 |
TOTAL |
1.613,40 |
1.613,40 |
1.613,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.