Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DESFILADEIRO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
385 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ÁGUA MINERAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
589,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
ÁGUA MINERAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
589,50 |
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16/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/051089009; |
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589,50 |
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26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 385/2024
DESFILADEIRO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS - 88651 |
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589,50 |
TOTAL |
589,50 |
589,50 |
589,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.