Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3901 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
164 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CABEAMENTO, CONECTORES E TRANSFORMADORES PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GUILHERME JOAQUIM ROTTA. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
CABEAMENTO, CONECTORES E TRANSFORMADORES PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GUILHERME JOAQUIM ROTTA. |
2.000,00 |
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28/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 890/55158814; |
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2.000,00 |
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03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3901/2024 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.