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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 0,00 3.923,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 3.923,23
07/05/2024 LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 3.923,23
08/05/2024 Pagamento de Empenho 3968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.923,23
TOTAL 3.923,23 3.923,23 3.923,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.