Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2024 |
2.265,23 |
|
|
| 07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MAIO 2024 |
|
2.265,23 |
|
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
33,97 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
67,27 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
306,56 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
1.077,86 |
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3974/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
779,57 |
| TOTAL |
2.265,23 |
2.265,23 |
2.265,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |