Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL . |
19.045,00 |
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16/01/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.465,00 |
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22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 2023 |
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1.465,00 |
06/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.465,00 |
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07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 024 |
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1.465,00 |
05/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.465,00 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2024
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1.465,00 |
09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.465,00 |
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09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril 2024
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1.465,00 |
07/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.617,51 |
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09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO 2024
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1.617,51 |
06/06/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.617,51 |
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11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2024 - REF. JUNHO/2024
AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 |
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1.617,51 |
02/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.617,51 |
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03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO
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1.617,51 |
05/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.617,51 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2024 - REF. AGOSTO/2024
AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 |
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1.617,51 |
05/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.617,51 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF SETEMBRO
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1.617,51 |
01/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.617,51 |
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02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF OUTUBRO
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1.617,51 |
06/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.617,51 |
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07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO |
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1.617,51 |
03/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.617,51 |
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04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF DEZEMBRO
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1.617,51 |
16/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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244,92 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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244,92 |
TOTAL |
19.045,00 |
19.045,00 |
19.045,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.