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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 401 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO ANUAL . 0,00 19.045,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 CONTRIBUIÇÃO ANUAL . 19.045,00
16/01/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.465,00
22/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF 2023 1.465,00
06/02/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.465,00
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 024 1.465,00
05/03/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 1.465,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2024 1.465,00
09/04/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1.465,00
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref abril 2024 1.465,00
07/05/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 1.617,51
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2024 1.617,51
06/06/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.617,51
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2024 - REF. JUNHO/2024 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.617,51
02/07/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1.617,51
03/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 1.617,51
TOTAL 19.045,00 10.712,53 10.712,53
SALDO A PAGAR 8.332,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.