Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4012 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
222 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA UTILIZADA PELA EQUIPE DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DA DENGUE. |
0,00 |
54,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA UTILIZADA PELA EQUIPE DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DA DENGUE. |
54,75 |
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13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 3/413206; |
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54,75 |
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23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2024
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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54,75 |
TOTAL |
54,75 |
54,75 |
54,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.