Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL. |
20.868,60 |
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16/01/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.739,05 |
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22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2024
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1.739,05 |
06/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2024
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1.819,39 |
05/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2024
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1.819,39 |
02/04/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril 2024
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1.819,39 |
07/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL
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1.819,39 |
03/06/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.819,39 |
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13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024 - REF. JUNHO/2024
FAMURS - 87 |
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1.819,39 |
02/07/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFJULHO |
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1.819,39 |
05/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.819,39 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024 - REF. AGOSTO/2024
FAMURS - 87 |
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1.819,39 |
05/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF SETEMBRO
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1.819,39 |
01/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF OUTUBRO
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1.819,39 |
06/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.819,39 |
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07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO
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1.819,39 |
03/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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935,65 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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935,65 |
TOTAL |
20.868,60 |
20.868,60 |
20.868,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.