Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. |
2.160,00 |
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17/01/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 16616; |
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180,00 |
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25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16616; |
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180,00 |
19/02/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 16809; |
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180,70 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,70 |
19/03/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 16975; |
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180,00 |
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01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
17/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17143; |
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180,00 |
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24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17143; |
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180,00 |
17/05/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17301; |
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180,00 |
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27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17301; |
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180,00 |
19/06/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17456; |
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180,00 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 17456; |
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180,00 |
16/07/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 17617; |
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180,00 |
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06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 17617; |
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180,00 |
19/09/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17908; |
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180,00 |
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16/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
17/10/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 18046; |
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180,00 |
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25/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
29/10/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17767; |
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180,00 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
TOTAL |
2.160,00 |
1.800,70 |
1.800,70 |
SALDO A PAGAR |
359,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.