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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 421 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. 0,00 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. 2.160,00
17/01/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 16616; 180,00
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 16616; 180,00
19/02/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 16809; 180,70
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,70
19/03/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 16975; 180,00
01/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
17/04/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17143; 180,00
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17143; 180,00
17/05/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Fatura Nº 17301; 180,00
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 17301; 180,00
TOTAL 2.160,00 900,70 900,70
SALDO A PAGAR 1.259,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.