Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILUS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4258 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO ENCHENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4509/2024. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
AUXÍLIO EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4509/2024. |
3.000,00 |
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13/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE LAUDO ENTREGUE NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
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3.000,00 |
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24/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000700
PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2024
MARILUS DOS SANTOS - 93044 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.