O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BOOL ENGENHARIA LTDA-

Dados do Empenho
Número do empenho: 436 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E PISO NA ÀREA DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº300/2023. 0,00 78.153,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E PISO NA ÀREA DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº300/2023. 78.153,07
17/01/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 19; 62.734,72
17/01/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 436/2024, 92247 - BOOL ENGENHARIA LTDA- 752,81
17/01/2024 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 436/2024, 92247 - BOOL ENGENHARIA LTDA- 3.450,40
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 19; 58.531,51
13/06/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 152; 15.418,35
13/06/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 436/2024, 92247 - BOOL ENGENHARIA LTDA- 185,02
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 152; 15.233,33
TOTAL 78.153,07 78.153,07 78.153,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 17/01/2024 752,81 Lançada
INSS- PROPRIO 17/01/2024 3.450,40 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 13/06/2024 185,02 Lançada
TOTAL   4.388,23