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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA OLIVEIRA DE MELLO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4376 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 225 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26 REFEIÇÕES PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 26 REFEIÇÕES PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. 650,00
13/05/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; 650,00
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2024 ADRIANA OLIVEIRA DE MELLO MEI - 86290 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.