Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4507 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
745,00 |
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17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; |
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745,00 |
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10/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001498
PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2024
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
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745,00 |
TOTAL |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.