Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIEGE SALDANHA BIRGEIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4509 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A IJUÍ DIA 17/05/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A IJUÍ DIA 17/05/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
150,00 |
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17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 40613 |
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150,00 |
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24/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001496
PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2024
LIEGE SALDANHA BIRGEIER - 82560 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.