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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 451 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. 0,00 193,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. 193,93
18/01/2024 LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2024 193,93
19/01/2024 Pagamento de Empenho 451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 193,93
19/01/2024 pagamento não efetuado -193,93
22/01/2024 LIQUDIADO INDEVIDAMENTE -193,93
22/01/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -193,93
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.