Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
232 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO REFEITÓRIO DO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS COM A ENCHENTE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.800,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO REFEITÓRIO DO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS COM A ENCHENTE NO MUNICÍPIO. |
3.800,79 |
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17/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 1/608; |
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3.800,79 |
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22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2024
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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3.800,79 |
TOTAL |
3.800,79 |
3.800,79 |
3.800,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.