Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL E AUXÍLIO HUMANITÁRIO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
212 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
350.00 |
Hidratante Corporal - Frasco de 200ml |
13,20 |
4.620,00 |
350.00 |
Cotonete - Caixa com 75 Unidades |
2,75 |
962,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
Hidratante Corporal - Frasco de 200ml Cotonete - Caixa com 75 Unidades |
5.582,50 |
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17/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/68191; |
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5.582,50 |
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27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2024
ROSANE LAUXEN ME - 87002 |
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5.582,50 |
TOTAL |
5.582,50 |
5.582,50 |
5.582,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.