Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4533 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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70 LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA
90 CALÇADOS TIPOS BOTINA EM COURO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. |
0,00 |
10.830,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
70 LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA
90 CALÇADOS TIPOS BOTINA EM COURO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. |
10.830,10 |
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11/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/9; |
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10.830,10 |
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20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2024
GUILHERME MARION - 85527 |
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10.830,10 |
TOTAL |
10.830,10 |
10.830,10 |
10.830,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.