Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILDO RODRIGUES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4594 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
CESTAS BÁSICAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
236 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUES AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO MUNICÍPIO. |
4.950,00 |
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22/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 9/172; |
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4.950,00 |
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19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2024
GILDO RODRIGUES DE MOURA - 80374 |
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4.950,00 |
TOTAL |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.