Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4602 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
238 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E NA RUA CARLOS MANOEL KUMMER. |
0,00 |
9.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E NA RUA CARLOS MANOEL KUMMER. |
9.700,00 |
|
|
29/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº e/203; E/204; |
|
9.700,00 |
|
06/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007958
PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2024
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
|
|
9.700,00 |
TOTAL |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.