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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4605 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 0,00 14.431,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 14.431,01
22/05/2024 LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. 14.431,01
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 14.431,01
TOTAL 14.431,01 14.431,01 14.431,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.