Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4611 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
241 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO REFEITÓRIO DO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE. |
0,00 |
3.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO REFEITÓRIO DO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE. |
3.640,00 |
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23/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 1/2610; |
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3.640,00 |
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05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2024
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
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3.640,00 |
TOTAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.