Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIZA GUGEL DE BARROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO E DE ARQUIBANCADAS PARA O NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
21.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO E DE ARQUIBANCADAS PARA O NATAL ESPERANÇA. |
21.000,00 |
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24/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/176; |
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21.000,00 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2024
MARIZA GUGEL DE BARROS - 77683 |
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21.000,00 |
TOTAL |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.